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您的位置 ==》长乐线 [ 长乐人网上家园 ]| 长乐市审计局 | 局长: 王传利

长乐市审计局
  主要职责

 

【长乐情】

走村入户知民情 出谋划策为民生
——市审计局活动纪实


  市审计局局长王传利带领局科级干部前往松下镇榕岭村和松下村开展“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”主题实践活动。

  顺着起伏不平的沙路,大家来到了榕岭村村部,这是一栋两层楼的建筑,外表看过去有一定的历史了,走到里面一看,狭小、残破,榕岭村党支部书记介绍说,由于没有村财收入,村部年久失修,遇到下雨天就会漏水,严重影响了村里工作的开展。王传利局长当即表示会协助村里向有关部门申请村级组织活动场所建设专项资金,对村部进行修缮,保证村里工作的正常开展。

  随后,王传利一行走村入户,看望慰问村里的五保户、低保户,据村干部介绍五保户陈大水妹现已87岁,两个儿子已经病故,一个女儿也远嫁,老人家头脑已不甚灵光,平常就靠着邻居代为照顾。在村干部的带领下,一间用石头堆砌起来的矮小的屋子呈现在大家眼前,一扇破旧的门耷拉在墙边,往里望去,黑漆漆的看不出有什么家具,只有门外堆着一大堆的饮料品纸盒和废旧的木架等,隐隐地散着异味,村干部说这房子还是族亲凑钱帮她建起来的,让她有个容身之处,老人家平常就爱捡些垃圾,日积月累,就成这样了。离屋子不远处呆呆地站着一个老妇人,右手拄着拐杖,村干部说这就是陈大水妹了,王传利一行眼睛湿润了,赶忙走过去跟老人家问好,可惜老人意识并不清楚,王传利局长将慰问金递到了老人手里,并嘱咐村干部一定要好好照顾老人,改日还来看望她。之后,大家又走访慰问了两户低保户,给他们送上了慰问金,鼓励他们重拾生活信心。

  在村里走了一圈后,大家来到村道施工现场,一条沿着山坡向上的路正在修建中。村干部介绍说村里原先只有一条进村路,车辆最多只能到达离村口不远的村部,村民生产生活都极为不便,现在从村里另一头沿着山坡修建了一条长280米(其中160米长的路宽6米,到村里分成两条小路宽4米)的新村路,对接201省道,直接便利村民。道路预算60多万,村里热心企业家已捐助30多万,现在还有30多万的缺口,目前道路路坯已基本修好,剩下护坡和水泥硬化等因资金不足进度也拖慢了。王传利为村里能为民办实事感到高兴,他交代村党支部书记将道路修建具体情况作个书面报告,大家一起努力到镇里、到相关部门了解道路修建补助规定,争取补助资金尽快将缺口补上,造福百姓。

  在榕岭村了解完民情后,王传利一行下午又驱车前往挂钩的另一村——松下村,在松下村了解到最关乎民生,也是迫在眉睫必须要解决的饮水难问题。

  松下村共1050户,总人口3985人,还有外来务工人员几百人。村民日常饮用水、村企业用水等都靠引入村后山水和东皋水库的水,但由于季节原因,水源不稳定,再加上后山工程施工污染水源,村民饮用水更加困难。据村干部介绍,2006年市里统一报送缺水指标,获得20多万的补助,在市、镇、村共同出资下花费了50多万,通过隔壁的山前村将闽江水引至村口,但从村口接小型管道到各村民家门口还缺100多万。由于资金欠缺,村民饮水问题久久不能解决,在与村干部和村民代表座谈中,大家对饮水问题反映十分强烈,希望上级政府能够特事特办,帮助他们解决饮水问题。听完这些,王传利心情沉重的说饮水是村民最基本的民生需求,这个问题不解决,其他问题就更难以有效解决,他表示会将这个问题带回去,与局领导好好商议,尽自己最大的努力帮助解决。此外,王传利还与村干部一起探讨增加村财收入的办法,建议他们充分发挥地理优势,通过阳光运作,出租码头、利用现有的土地及资产等方式为村里增加一定收入,让村里为民办实事有能力、有财力、有底气。

  走村入户、了解民情,这是市审计局干部深入开展“四个万家”专题实践活动的主要内容。王传利说,“四个万家”活动不是口号,不是形式,要切切实实地了解民生所需,民心所苦,将看到的、听到的问题好好进行分析、汇总,通过每月一次的社情民意分析会进行研究探讨,发挥审计的优势和作用,加强与相关部门单位的沟通联系,为民办实事解民忧,共同促进民生问题的有效解决,促进更加开放、美丽、和谐、幸福的新长乐建设。

 

审计局内设机构

  (一)综合科

  负责审计项目的立项管理、审计成果的综合分析与开发利用;起草、修改全局性、综合性审计业务公文;办理审计统计、审计信息宣传、审计结果公告及政府信息公开等事项;负责审计业务协调和监督审计事项整改工作;组织实施特定事项的专项审计和审计调查;负责审计科研、内部审计的协调管理工作;负责有关审计指南的起草工作和组织实施普法教育;审核审理有关审计业务事项;承担局机关行政应诉、网上行政处罚等工作,组织协调对本局审计机关审计业务质量的监督检查;负责协助有关部门查处相关案件;负责审计系统信息化建设,推行计算机在审计工作中的应用和信息网络维护工作。负责协调处理局机关工作,督促重大事项落实;负责文电、机要和档案等机关日常工作;承担安全、保卫、保密、信访、督查、政务公开、机关效能建设等行政事务;承担局机关机构编制、人事管理、离退休干部、教育培训和审计专业技术职称考评等工作;负责管理审计经费、机关财务和国有资产。

  (二)财政金融审计科

  组织审计市级预算执行和其他财政收支情况;组织审计乡镇人民政府预算执行、决算和其他财政收支情况;组织审计市国有资本占控股或主导地位的地方金融机构的资产、负债、损益情况;根据上级审计机关授权,审计国有商业银行和非银行金融机构在我市分支机构的资产、负债、损益情况;开展相关专项审计和审计调查;对市级财政、地税部门及其所属单位财政财务收支进行审计;参与领导干部任期经济责任审计;核查社会审计机构相关审计报告的结果。

  (三)行政事业审计科

  组织审计市级立法机关、司法机关、相关行政机关及所属事业单位,党群组织和社会团体以及科学、教育、文化、体育等单位的财政财务收支情况;组织审计市政府农业、林业、水利、海洋渔业、国土、环保等主管部门及其直属企事业单位的财政财务收支情况;负责审计由有关主管部门管理和受市政府委托由社团管理的农业专项资金、资源能源和生态环境保护资金;开展相关专项审计和审计调查;参与领导干部任期经济责任审计;核查社会审计机构相关审计报告的结果。

  (四)经贸社保审计科

  组织审计市级工业、交通、商贸服务业、对外贸易经济、旅游等主管部门及其直属事业单位的财政财务收支情况;组织审计市级国有企业及市国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债、损益情况审计;根据上级审计机关授权对中央、省属单位和项目的财务收支审计;审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,并提供审计公证报告;组织审计市政府社会保障、民政、医疗卫生主管部门及其直属单位的财政财务收支情况;审计相关主管部门管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金;开展相关专项审计和审计调查;参与领导干部任期经济责任审计;核查社会审计机构相关审计报告的结果。

  (五)固定资产投资审计科

  组织审计市级发改、规划、住房和城乡建设、人防、市容管理等部门及其直属企事业单位的财政财务收支情况;组织审计市政府投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;开展相关专项审计和审计调查;参与领导干部任期经济责任审计;核查社会审计机构相关审计报告的结果。

  (六)经济责任审计科

  组织实施党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员的经济责任审计;起草领导干部经济责任审计有关配套规章制度;开展相关专项审计和审计调查;核查社会审计机构相关审计报告的结果;指导业务科室开展经济责任审计工作;承担市经济责任审计工作联席会议办公室的日常工作。

  机关党组织按《党章》规定设置。(联系电话:0591-28922568)

 

(一)贯彻执行国家、省、市有关审计法律、法规和方针政策;参与制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。
(二)负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构对依法属于审计对象的单位出具的相关审计报告的结果承担责任,并承担督促被审计单位整改的责任。
(三)向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府和市政府有关部门通报审计情况及结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

  1、市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属事业单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

  2、乡镇人民政府预算执行情况、决算。

  3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

  4、市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

  5、市国有资本占控股或主导地位的地方金融机构的资产、负债、损益情况。

  6、由市政府有关部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。   7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

  8、市属国有企业及市国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债、损益情况。

  9、法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

(五)按规定对国家机关主要负责人和依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施任期经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关案件。
(八)指导和监督全市内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)根据上级审计机关授权,对中央、省属单位的财务收支和建设项目的预算决算进行审计,对国有商业银行和非银行金融机构在航分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。
(十)对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(十一)承办市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项。
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